FORO SOPORTE TÉCNICO PSKLOUD
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
BIENVENIDO Explícanos detalladamente tu caso. Con mucho gusto te ayudaremos a resolverlo.
Sabias que un ALIADO DE NEGOCIOS puede tener su propia red de distribuidores PSKloud y ganar mucho dinero?. Solicita información en nuestra pagina www.premium-soft.com
¿Necesitas alcanzar a mas clientes? ¿Aumentar tus ventas? Crea tu tienda virtual con eShop de PSKloud y comienza a expandir tu empresa. PSKShop
Consulta las operaciones de tu empresa con nuestra aplicación móvil Manager y comienza a controlar tu empresa desde cualquier lugar. PSKManager
Los posteadores más activos del mes
No hay usuarios

Ir abajo
nicodelg
nicodelg
Cantidad de envíos : 10
Localización : PLM
Fecha de inscripción : 06/09/2009
http://www.rp-ca.net

Como INGRESAR un Pago Adelantado a un Proveedor Empty Como INGRESAR un Pago Adelantado a un Proveedor

Sáb Jul 24, 2010 6:09 pm
Hola, Necesito ingresar un pago anticipado a la cuenta de un proveedor (Anticipo x Compras), pero el sistema no me ofrece ninguna opcion especifica donde pueda especificar los Datos de Chq con el Cual voy a pagar el anticipo al proveedor y realizar la emision/impresion del CHQ. Puedo hacerlo mediante la opcion de Nota de Credito, sin embargo por alli no registro los Datos de Chq/Bancos

Con respcto a este punto, el sistema si permite registrar un pago anticipado de un Cliente, mediante la pestaña que aparece arriba en la carpeta de Nota de Credito en las Cuentas x Cobrar a Clientes

Gracias de Antemano,

Saludos,

NDelgado
syhcomputacion
syhcomputacion
Cantidad de envíos : 393
Edad : 50
Fecha de inscripción : 18/02/2008

Como INGRESAR un Pago Adelantado a un Proveedor Empty Re: Como INGRESAR un Pago Adelantado a un Proveedor

Sáb Jul 24, 2010 7:36 pm
Que tal,

Amigo esto es algo comun en todas las empresas, y todos los sistemas manejan este tipo de situaciones, es mas que todo un proceso contable, te explico, cuando un proveedor le pedi a su cliente un anticipo, en las opcines de cuentas por pagar, se carga una nota de debito Administrativa por el monto que esta solicitando el proveedor, luego que se genera esta N/D Administrativa (No al libro), procedes a realizar el pago como tal de esa N/D, por pagos o abonos, alli especificas el cheque, o efectivo, etc, como cualquier pago de una factura, inmediatamente cargas una nota de credito Administrativa (no al libro) por el monto que otorgartes de la N/D, para cuando llegue la factura final por el gasto, le restas las notas de credito, y le terminas de pagar el saldo.

si tienes alguna duda, nos contactas.

Saludos
Volver arriba
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.